今天是:

迎光临宿州市民族宗教网站!
新闻中心
市民族事务委员会2016年部门决算情况
发布者:  黄华兵   发布时间: 17-08-25      来源:宿州市民族事务委员会网站   浏览(407字体:    

宿州市民族事务委员会2016年

部门决算情况

一、部门主要职能

(一)、市民族事务委员会主要职责。
     1、贯彻执行国家民族工作的方针政策和法律法规,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。
    2.拟定民族工作地方性法规规章实施细则,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,联系民族聚居地区、指导民族区域自治法的贯彻落实工作。

 3.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

 4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

 5。负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

 6.研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

 7.负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。

 8.管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

9.参与涉及民族事务的对外宣传工作。

 10.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

 11.承办市政府交办的其他事项。

 (二)、市宗教事务局主要职责。

 1.贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规,拟定宗教事务工作规范性文件,制定有关政策措施并推动落实,负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

 2.研究宗教理论和宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。

 3.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

 4.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

 5.指导县、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

 6.负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

 7.负责宗教方面的外事归口管理工作,协助省局和有关部门做好组织、指导宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作。 

 8.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宿州市民委2016年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入宿州市民委2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市民委本级

 

三、宿州市民委2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计221.93万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计221.93万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少81.19万元,降低27%,主要原因:一是一般公共服务支出减少65万;二是宗教事务减少7.5万;三是农林水支出减少11万。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计141.18万元,其中:财政拨款收入141.18万元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计201.24万元,其中:基本支出182.24万元,占90%;项目支出19万元,占10%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计221.93万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计221.93万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少67.05万元,降低23%,主要原因:一是年末财政拨款结转和结余减少60万;二是农林水支出减少11万。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入141.18万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少83.33万元,降低37%。主要原因一是一般公共服务支出减少70万;二是农林水支出减少11万。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出201.24万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少6.99万元,降低3%。主要原因一是一般公共服务支出减少6.41万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为220.7万元,支出决算为201.24万元,完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因一是一般公共服务支出减少6.41万元;二是社会保障和就业支出减少15.35万元。其中基本支出165.84万元,占90%;项目支出19万元,占10%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为114.25万元,支出决算为156.22万元,完成年初预算的136.7%,决算数大于预算数的主要原因是民族事务支出增加。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为59万元,支出决算数位25.32万元,完成年初预算的43%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少、使用上年结余。

3.一般公共服务(类)政府办公厅、室及相关机构事务(款)其他政府办公厅、室及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.33万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

4.一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的5.2%,决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结余。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。年初预算为8万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的5.6%,决算数小于预算数的主要原因是使用了上年结余。

6.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是财政增加该项。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.52万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算的6.52%,决算数和预算数持平。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.8万元,支出决算为9.7万元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资基数调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出182.24万元,其中人员经费137.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费44.97万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民委2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2016年度宿州市民委机关运行经费44.97万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2016年度宿州市民委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日,宿州市民委共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,宿州市民委按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金0万元。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市民委2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

 

单位:万元

 

预算数

决算数

 

 10

3.14

因公出国(境)费

 0

0

公务接待费

 6.5

3.14

公务用车购置及运行费

 3.5

0

  其中:公务用车运行维护费

 3.5

0

       公务用车购置

 0

0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市民委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3.14万元,完成年初预算的31.4%,比上年决算减少17.82万元,下降567%,下降原因是公车改革。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为3.14万元,完成年初预算的48%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算持平,2016年宿州市民委因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔2013〕16号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔2014〕1号)规定执行。

(二)公务接待费支出3.14万元,与2015年度决算相比,增加0.35万元,增长11%,增长的原因是招商引资。2016年宿州市民委国内公务接待共61批次(其中外事接待0批次),448人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔2015〕4号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少18.17万元,下降100%,下降的原因是公车改革。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于民族宗教事务、扶贫等。2016年,宿州市民委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:宿州市民委政务公开电子邮箱:ahszmwzjj@163.com,联系电话:3032853。

    上一篇【打印】    【收藏】    【推荐】    【关闭】

下一篇    

 

 

 
 
进入编辑状态